辉隆股份举办内审工作会议
发布日期:2022-11-01 浏览次数:2028
10月28日,辉隆股份举办内审工作会议。辉隆股份总经理程诚,常务副总经理王涛,副总经理董庆、胡鹏、赵磊、潘晓飞,总法律顾问吴师斌出席会议,大华会计师事务所合伙人吴琳特邀出席,各部室、子公司负责人以及内审工作相关人员参加会议。本次会议采取线上线下相结合的方式进行,设立一个主会场和十余个分会场,共计100余人参加。
上午,会议邀请了合肥工业大学管理学院会计系副教授、辉隆股份独立董事张璇就《上市公司内部控制建设》进行专题培训,包括内部控制基本涵义、内部控制概念框架、上市公司内部控制目标和辉隆内部控制建议等。通过培训,使参会人员加深了对内部控制重要性的认识,明确了业务流程与内部控制的关系,扩展了“内控存在问题的主要方面”“揭露内控问题的主要途径”等相关知识,更加坚定了不断规范公司管理、推进公司健康发展的信心。
下午,各公司内审负责人就内审工作广泛交流,特邀嘉宾吴琳对辉隆股份内审工作进行指导,审计部负责人做点评,董庆、胡鹏对审计工作提出了具体要求。
程诚做总结发言,她指出,一要建立一支高素质专业的内审人才队伍;二要做到“两个统一”,使内审工作与公司发展目标相统一,内审工作重点与公司业务发展重点相统一;三是理顺“三种关系”,全面理顺审计与单位负责人的关系、审计与被审计单位的关系和审计与其他职能部门的关系,才能有效防范化解重大风险,以高质量内部审计监督助力公司高质量发展。
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