辉隆股份举办2020年内审人员培训交流会

发布日期:2020-11-28 浏览次数:3761

为进一步强化辉隆股份内审工作,增强审计风险防控,优化内部控制环境,提升审计人员履职尽责能力,11月26-27日,辉隆股份2020年内审人员培训交流会在辉隆大厦19楼第二会议室举行。辉隆股份审计部全体成员及各子公司内审人员参加培训。

会上,各公司内审人员就本单位2020年审计工作开展情况进行认真总结,梳理分析了工作中的难点与不足,并对未来工作目标与举措进行规划。

随后,审计部结合今后内控管理的方向与重点,分专题进行培训。专项审计方面,从如何开展财务收支审计、经济责任审计、内部管理审计等专项审计,如何规范撰写审计报告两方面作专项培训。内控管理方面,以风险识别与控制为主题,从战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、人力资源风险、法律风险、安全生产管理风险等七个方面,结合近年来辉隆股份经营管理典型失败案例,进行详细讲解与培训。市场巡查方面,审计部及物流部负责人分别根据2020年市场巡查开展情况,从了解被审计单位业务模式、仓库盘点注意事项、费用管理情况、主要指标分析、拜访上下游核心客商等方面对内审人员提出了具体要求和希望。

培训期间,针对内控管理专项知识进行了闭卷考试,以考促学。通过这次培训,内审人员对内审工作有了更清楚的认识和定位,对标工作要求,补上短板不足,将理论与实践紧密结合,为打造辉隆股份审计垂直管理体系提供有力保障。